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江蘇快三開獎結果司法局2018年度部門預算公開說明

來源:江蘇快三開獎結果財政局 發布時間:2018-07-02 09:42:00 瀏覽次數: 【字體:

    一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職責

我單位主要職責:

1、貫徹執行國家、省、市有關司法行政工作的法律法規,擬訂司法行政工作發展規劃和年度計劃并組織實施。

2、擬訂、指導法制宣傳教育和依法治理工作計劃并組織實施;參與社會治安綜合治理工作。

3、指導、管理、監督律師、公證、法律援助工作并承擔相應責任。

4、指導、監督鄉鎮司法所建設和人民調解、社區矯正工作;會同有關部門負責對刑滿釋放、期滿解教人員的安置幫教工作。

5、指導、監督法律服務工作。

6、指導、管理司法行政系統的計劃財務及服裝、車輛等警用物資裝備。

7、指導司法行政系統隊伍建設和思想政治工作;負責司法行政系統的宣傳教育培訓、考核獎勵、警務管理和警務督察工作。

8、承辦縣人民政府交辦的其他工作事項。

(二) 機構設置情況

江蘇快三開獎結果司法局作為一級部門預算單位,無下屬二級部門預算單位。內設科室為:局機關、各鄉鎮司法所、法律援助中心、公證處、依法治縣辦公室。

二、2018年度部門預算表

1、部門收支總體情況表,2、部門收入總體情況表,3、部門支出總體情況表,4、部門支出總表(按部門預算經濟分類),5、部門支出總表(按政府預算經濟分類),6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),12、財政撥款收支總體情況表,13、一般公共預算支出情況表,14、一般公共預算基本支出情況表,15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類),16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類),17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類),18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類),19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類),20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類),21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類),22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類),23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類),24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類),25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類),26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類),27、一般公共預算“三公”經費預算表,28、項目支出績效目標表,29、整體支出績效目標表 (公開表格附后)。

三、部門預算安排情況說明

(一)介紹部門預算基本情況。

1.年度收支預算情況。

2018年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

①收入預算,2018年年初預算數1753.35萬元,較上年增加358.61萬元,主要是:公用經費增加105.6萬元;人員經費增加134.18萬元;專項經費增加214萬元;上級追加指標撥款增加33萬元;上年結轉減少128.17。其中,一般公共預算撥款1753.35萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。

②支出預算,2018年年初預算數1753.35萬元,較上年增加358.61萬元,主要是人員支出增加96.09萬元;一般性辦公支出增加136.69萬元;項目支出增加125.83萬元其中基本支出1368.35萬元,項目支出385萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出:2018年年初預算數為1368.35萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利性支出1012.18萬元、商品和服務支出301.09萬元、對個人和家庭補助支出55.08萬元;

②項目支出:2018年年初預算數為385萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中:①縣級專項資金289萬元。②中央及省級專項資金96萬元。

(二)年度“三公”經費預算情況。

    2018年“三公”經費預算數為30萬元,其中,公務接待費18萬元,公務用車購置及運行費12萬元(公務用車運行12萬元、公務用車購置0萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年預算數減少17萬元,下降(或提高)36.17%,主要因為車輛減少及接待費縮減,厲行節約。

(三)年度機關運行經費預算情況。

2018年司法局機關運行經費一般公共預算撥款1753.35萬元,相比2017年預算數增加358.61萬元,提高25.71%。

(四)年度政府采購支出預算情況。

2018年政府采購預算總額315萬元,其中,政府采購貨物預算169萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算146萬元。

四、專業名詞解釋

1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    附件:2018年度部門預算表(點擊下載)1_(100036)司法局.xls



終審:許夢婕
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